1С:Звіт Реєстрація ПН в ЄРПН, обмін ПН між контрагентами |
Реєстрація ПН в ЄРПН, обмін ПН між контрагентами Ситуація на 19 лютого 2015 року: Починаючи з 148 оновлення ПП «1С:Звіт» (13.02.2015 р.) змінені алгоритми роботи програми з центральним шлюзом ДФС: В ПП «1С:Звіт» встановлене «пряме з’єднання» з центральним шлюзом ДФС, транзитний сервер 1С-СЕД виключений з ланцюга обміну документами між користувачем ПП «1С:Звіт» та ДФС. Тепер користувач ПП «1С:Звіт» надсилає документи безпосередньо в ДФС через «пряме з’єднання» (рекомендується) або через «поштове з’єднання», а також отримує документи (квитанції) від ДФС напряму. Звертаємо, також, вашу увагу на інші зміни та уточнення: 1. Для нових користувачів ПП «1С:Звіт» завантаження ліцензії тепер потрібно робити наступним чином: a. Закачати останній дистрибутив ПП «1С:Звіт» з сайту www.1c-sed.com.ua b. Встановити програму; c. Перед внесенням організації оновити програму до останнього оновлення; d. Після внесення організації і завантаження програми в вікні «Керування ліцензіями» натиснути кнопку «Завантажити» для завантаження ліцензії з сервера 1С-СЕД. 2. Для користувачів ПП «1С:Звіт», які раніше користувались сервісом, діє автоматичне завантаження актуальної ліцензії при продовженні супроводу. 3. Наявність ліцензії, її тип а також кінцевий строк дії можна перевірити на сайті http://1c-sed.com.ua/kod.php# 4. В ПП «1С:Звіт» додана можливість задавати маршрут документа: a. Реєстрація-Відправка зареєстрованих контрагенту; b. Узгодження з контрагентом-Реєстрація-Відправка зареєстрованих контрагенту; c. Тільки реєстрація. Зверніть увагу, що таким чином задається можливий маршрут проходження документу, а не його автоматична відправка по маршруту. Тобто, користувач має сам відправляти документ відповідним учасникам маршруту, а маршрут задає лише доступність відповідних кнопок для відправки. 5. Для коректної роботи ПП «1С:Звіт» і правильної реєстрації документів (ПН/РК) в єдиному реєстрі потрібно діяти згідно чіткого правила: a. РК до ПН, яка виписана до 1 лютого 2015 р. незалежно від того, з «мінусом» він чи з «плюсом», реєструє Продавець; b. РК до ПН, яка виписана після 1 лютого 2015 р. реєструється Продавцем, якщо він з «плюсом» і реєструється Покупцем, якщо він з «мінусом»; c. Виправлення даних в шапці ПН незалежно від дати ПН робить Продавець, причому, вносяться правильні данні в шапку і заповнюється таблична частина сумами з «плюсом» і такими самими сумами з «мінусами», щоб в сумі був нуль; 6. Прямий обмін ПН/РК між контрагентами працює серед користувачів ПП «1С:Звіт», M.E.Doc та M.E.Doc online. Користувачі інших програм для обміну документами можуть: a. Використовувати web-сервіс M.E.Doc online, який підключений до транзитного серверу ПП «1С:Звіт»; b. Робити Запит (J1300103) до єдиного реєстру зі своєї програми, вказавши дату реєстрації документу в реєстрі, та поставивши галку «Отримати файли документів (ПН/РК) з ЄРПН»; c. Перейти на використання ПП «1С:Звіт». 7. Фінансова звітність подається за допомогою форм, що знаходяться в розділі «Єдине вікно» з індексом «S». Такі звіти надходять в центральний шлюз ДФС, а звідти потрапляють і в Статистику і в районну ДФС. Фінансові звіти з індексом «J» шлюзом ДФС не приймаються. 8. Для усунення конфліктів по отриманню квитанцій від ДФС не рекомендується одночасно використовувати на одному комп’ютері ПП «1С:Звіт» разом з іншими програмами здачі електронної звітності. ----------------------------------------------------------------------------------- Ситуація на 6 січня 2015 року: ----------------------------------------------------------------------------------- Ситуація на 31 грудня 2014 року наступна: Сервіс здачі електронної звітності за допомогою «1С:Звіт» вже зараз надає своїм користувачам можливість:
Для цього призначений модуль «Реєстр первинних документів», який розташований в розділі «Звітність» ПП «1С:Звіт». Працює він наступним чином: Контрагент 1 готує ПН (можна вибрати одну або декілька, за різний період, по різним контрагентам), перевіряє їх, підписує і реєструє в ЄРПН. Після цього відправляє потрібні ПН відповідному Контрагенту 2. Після отримання Контрагентом 2 документів Контрагенту 1 надійде повідомлення про доставку. Контрагент 2 має можливість або «Підтвердити», або «Відхилити» прийняті документи, при цьому вказавши причину відхилення. Факт затвердження або відхилення документа відобразиться в протоколі – час погодження документа та результати обробки, або час відхилення документа та вказана причина відхилення. Також, є можливість обмінюватись з контрагентами ще не зареєстрованими ПН по такому самому алгоритму для узгодження всіх даних в ПН. Детально ознайомитись з роботою модуля «Реєстр первинних документів» можна в довідці до програми а також в короткій інструкції «Обмін первинними документами між контрагентами».
|